一、总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算285,000.00元,支出决算203,154.02元,与2023年预算相比减少81,845.98元,完成预算的71.28%;较上年减少76,805.98元,下降27.43%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是:厉行节约,严格控制公车运维成本,减少公务接待支出。
二、具体情况
1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支因公出国(境)费。
2023年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算280,000.00元,支出决算203,154.02元,与预算相比减少76,845.98元,完成预算的72.56%;较上年减少76,805.98元,下降27.43%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是:厉行节约,严格控制公车运维成本。其中:
公务用车运行维护费预算280,000.00元,支出决算203,154.02元,与预算相比减少76,845.98元,完成预算的72.56%;较上年减少76,805.98元,下降27.43%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是:厉行节约,严格控制公车运维成本。
截至2023年12月31日,使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。
公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算5,000.00元,支出决算0.00元,与预算相比减少5,000.00元,完成预算的0.0%;较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。